近日,国网张掖供电公司审计部围绕年度审计计划,扎实开展一季度日常财务审计、合规性检查及内部控制评估工作,进一步强化风险防控,促进企业管理提升。
在此阶段的工作中,审计部门重点对2025年第一季度财务收支、合同执行及资产管理等情况进行了全面核查。通过查阅凭证、访谈调研、数据分析等方式,发现并提出了8项优化建议,有效规避了潜在风险,确保了资金使用的规范性和安全性。
针对审计发现的审批流程不严谨问题,审计部、财务部、党委组织部(人力资源部)等相关部门均完善推出了包括商旅在内的相关制度规范,明确了审批流程,降低了回退率,提升了工作效率,增强了员工的合规意识。
下一步,国网张掖供电公司将继续秉持“严谨细致、客观公正”的原则,加大重点领域审计力度,推动审计结果运用落地,同时坚持以问题为导向,发挥审计“治己病、防未病”的作用,为公司健康运行保驾护航。(万应玉)